北京元隆雅图文化传播股份有限公司
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,273.57 万元(含本数),扣除
发行费用后将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
合计 135,795.64 108,273.57
在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,
以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在
最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻
重缓急等情况,调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资
额,募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)创意设计能力提升建设项目
目前公司创意设计团队主要分布在北京,考虑到未来华东地区业务重点布局
和市场开拓,提升客户服务质量,进一步增强创意设计能力及 IP 产品的开发能
力,本项目拟在上海购置场地,组建业务及创意设计团队,同时依靠引入 IP 资
源、优化公司设计环境、提高公司文创产品和创意设计的输出能力,提高公司综
合竞争力。本项目总投资 50,992.55 万元,建设期为 3 年。
(1)建立区域业务中心,加强业务承接能力
华东地区拥有我国经济最为发达的几个区域经济体,具备市场容量大、文化
包容性强、潜在客户众多、发展活力旺盛等特征。现阶段,公司创意设计团队主
要分布在北京,并辐射全国业务。考虑到未来公司的整体业务布局,对于未来即
将重点开拓的华东地区客户,局部区域服务能力提升已是刻不容缓。因此,本项
目拟于上海实施,通过组建一支成熟、优秀的创意设计团队,辅以配备一定的市
场开拓型人才,进一步挖掘华东地区潜在客户,推动区域业务发展,最终形成以
北京为公司管理中心,上海为业务重心的长期规划,项目实施后可进一步提高公
司创意设计能力和华东地区服务能力。
(2)加大创意设计能力投入,提升核心竞争力
创意设计能力是礼赠品设计及供应产业的灵魂,将拥有文化底蕴的创意设计
融入到产品中,是此类公司发展壮大的基础,也是核心竞争力。基于长期的创意
产品设计及供应链能力的积累,公司先后获得了 2008 年北京奥运会、2010 年上
海世博会、2014 年南京青奥会、2022 年北京冬奥会及冬残奥会、2021 年成都大
运会等大型赛会的特许生产商和零售商资质,还获得了环球影业、NBA、ELLE
等知名 IP 的官方授权,在市场竞争中形成产品差异化和竞争壁垒。因此,在消
费人群更加追求新品类、新品牌产品的大背景下,为了抢占市场先机,获得持续
的优势市场地位,礼赠品也需要随之升级。本次募集资金到位后,公司将进一步
加大创意设计、产品研发和 IP 投入,开发更具新颖性、时尚性、有文化内涵和
IP 属性的产品,提升公司核心竞争力。
(3)扩充 IP 资源,增强公司盈利能力
近年来,公司结合优质 IP 资源进行自主开发,形成各类爆款热销产品的业
务模式不断取得成功,优质的 IP 资源逐步成为公司业务发展新一轮驱动力。与
此同时,公司虽已在长期发展过程中探索出了 IP 授权+自主开发的业务模式,但
受限于公司现有优质 IP 资源数量较少等原因,目前无法形成公司稳定的第二经
济增长曲线。因此,本项目将进一步加大创意设计和优质 IP 资源投入,获得更
多更优质 IP 资源的同时对创意设计能力进行提升,扩充公司 IP 资源库,形成 IP
矩阵,丰富公司产品种类,进一步复制公司成熟的商业模式,打造利润增长点,
增强公司盈利能力。
(1)公司丰富的创意设计经验为项目实施提供了坚实的保障
公司自成立以来,长期深耕于礼赠品领域,目前已初步形成了以创意设计为
核心的礼赠品业务集群,整体创意设计能力在行业内具有较高的知名度,多项创
意和设计成果获得了市场的广泛认可。公司在经营过程中不断成长,培养了一大
批优秀的创意设计人员,通过在业务一线直接参与市场分析、提案策划、产品设
计、客户竞标等工作,可紧密地将创意设计理念与具体业务实际相结合,为客户
提供高层次、高水准的创意设计。因此,公司在长期经营中所积累的丰富的创意
设计经验为项目实施提供了坚实的保障。
(2)公司在华东地区拥有大量优质客户资源,项目前景广阔
作为中国早期进入礼赠品领域的企业,公司自 1998 年成立以来,经过二十
几年的发展与积累,储备了广泛而优质的客户资源,积累了丰富的市场运作经验。
在经济发达的华东地区,公司不仅拥有阿里巴巴、腾讯、雀巢、菲仕兰乳业、美
赞臣、辉瑞、飞利浦等数十家世界五百强及国内知名企业客户,而且仍在不断拓
展新领域客户群体。作为众多客户礼赠品的核心供应商和创意设计提供商,公司
为客户提供全面的市场营销服务与一站式营销解决方案,与客户资源共享、优势
互补、创意互通,在产品的创意设计过程中起到了极大的促进和提升作用。本项
目拟进一步提升创意设计能力,满足市场对 IP 创意作品的需求,增强公司的客
户服务能力和内容输出能力。华东地区众多潜在知名企业客户以及公司目前已有
的优质的客户资源为本项目提供了稳定的目标市场和客户群体,为本项目的实施
和运营打下了坚实的基础。
(3)公司具备良好的业务基础与企业形象
公司礼赠品业务主要集中在快消品、母婴、美妆、银行和保险、互联网等行
业,经过二十多年的发展和积累,公司已累计服务百余家世界 500 强企业,并与
国内多个行业的头部客户建立了长期稳定的合作关系,业务资源丰富、合作机会
众多。另外公司先后获得了中华全国工商业联合会礼品业商会会长单位、中国社
会科学院民营经济研究中心副理事长单位、北京市纳税信用 A 级企业、国家高
新技术企业、北京文化创意 200 强企业、首都设计提升计划支持项目单位、北京
市设计创新中心等荣誉称号,以创意创新带动企业发展,赢得了广泛的社会赞誉,
利用良好、积极的企业形象巩固了公司在行业内的声誉和地位。公司良好的业务
基础和企业形象为项目实施奠定了基础。
本项目总投资 50,992.55 万元,拟使用募集资金 39,788.91 万元,具体投资明
细如下:
序号 项目 投资总额(万元) 占比
合计 50,992.55 100.00%
本项目预计内部收益率(税后)为 13.00%,静态投资回收期(税后)为 7.24
年(含建设期),具有较好的经济效益。
本项目涉及的相关备案/审批手续将尽快办理。
(二)数字营销业务系统建设项目
公司数字营销业务系统拟基于现有的沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理
系统进行整合升级,在现有业务的基础上开发新的数字营销模块,建立完善的集
创意、策略、内容、投放、数据为一体的全方面数字营销业务系统。本项目以“策
略+媒介+技术”为发展导向,将通过提升软硬件基础设施条件、加强策略和技
术人才队伍建设,从用户洞察、策略策划、内容实现、媒介投放、效果监测与分
析的全链路上进行优化和改革,拓展信息流广告业务,加强数字营销业务的核心
竞争力。本项目总投资 52,759.80 万元,建设期 2 年。
(1)项目建设是营销体系向专业化、精细化发展的必然要求
数字营销区别于传统营销,通过技术手段实现精准营销及效果监测,可以有
效减少周期内的重复获客成本、提升商业效率。近年来受到疫情的影响和数字化
浪潮的推动,广告主更加看重营销的精细化以及费效管控。在此基础上,大数据、
算法赋能打通商品、消费者、媒体等多层要素的匹配逻辑,精准营销分发成为营
销行业新的发展趋势。本项目拟搭建数字营销业务系统,是行业技术趋势向专业
化、精细化发展的必然要求。
(2)有利于提升平台服务能力,增强业务核心竞争力
公司的数字营销业务致力于通过新技术、新媒介、新应用的创意整合,为品
牌提供广告策略创意和内容制作,并在主要内容平台、社交媒体等进行广告投放,
业务的核心能力是策略、创意、媒介和 IT 技术,以这些核心中台能力为基础,
已形成了沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理系统,为前台业务赋能。但随着
公司的持续发展,日益增长的业务规模和数字技术处理能力不匹配的问题逐渐凸
显,而较为激烈的行业竞争需要公司继续保持目前已有的核心竞争力,持续提升
业务系统技术水平、引进优秀的人才、拓展优质客户。数字营销业务系统建设能
够进一步整合公司现有的沃米优选和 ERP 系统,提升平台服务能力,将客户评
估、策略分析、内外部数据采集、媒介资源管理、链接监控资源等功能高效串行,
提升项目响应速度和执行能力。
(3)有利于优化业务布局,打造一体化整合营销服务方案
礼赠品和新媒体营销业务均服务于客户的个性化需求,因而与客户深度绑
定。礼赠品业务和新媒体营销业务作为公司业务的两大版块,是公司未来长期坚
持做大做强的战略方向。根据公司中长期发展规划,公司将加快推动数字营销业
务开拓,提升礼赠品业务服务能力,促进各项业务协同发展。目前公司已经协同
开拓多家客户,为其提供礼赠品创意设计和供应、数字化促销、CRM 管理、内
容运营等基于媒介、数据、IT 技术及运营的解决方案,形成了前端数字营销+后
端礼赠品业务一体化的全链路整合营销服务方案。本项目加大在数字营销业务的
配套设施投入、加强人才队伍建设,充分调动、发挥各个方面的创新能力,有利
于公司整体优化业务布局,逐步发展成为独具特色的创新型营销科技公司。
(1)公司优秀的团队基础为项目运营提供了保障
公司已经建立起一支包含高级管理人员、核心骨干在内的优秀、稳定的人才
团队,能够准确把握数字营销行业的特点、广告主的营销目标、创意策划的标准、
流量资源的变现诉求和广告受众的行为特征,在客户开拓、营销方案策划、流量
资源整合及营销效果优化等方面拥有丰富的经验。随着数字营销业务量快速增
长,大品牌客户的持续引入为团队提供了快速成长的实战土壤。公司优秀的团队
基础在开拓新客户、维系老客户,维持业绩增长方面提供了有利的支持和保障。
(2)公司丰富的服务经验为项目市场开拓提供了基础
客户资源是数字营销行业的核心资源之一,知名品牌客户、大客户更是行业
竞争焦点,该类客户品牌和产品推广需求多、广告预算大,对营销服务商的能力
和品质要求较高,非常看重数字营销商的创意水准、媒介资源整合能力、综合服
务能力及规范性。公司凭借多年数字营销行业经验、高质量的营销策划服务、出
色的营销创意和执行、有效的媒介整合和投放能力、专业的数据分析和效果监测
系统,赢得了一批大型优质客户的信赖,已经与欧莱雅、阿里巴巴、娇韵诗、爱
茉莉、金拱门、美赞臣、腾讯等优质客户建立了稳定的合作关系。这些优质客户
对合作方服务能力和品质的需求较高,与其良好的合作将进一步提升公司的综合
服务能力,为公司后续深挖客户需求、持续拓展优质的新客户提供了基础。
(3)公司具有较强的媒介资源整合能力
数字营销强调全链路营销、全场景覆盖,伴随整个行业效率的日益提升,广
告主们已不再满足于在提高营销效率上相对分散单一功能服务,而是更加丰富的
场景解决方案。公司作为较早进入数字营销领域的机构,在多年的发展过程中积
极构建流量矩阵,具有较强的创意设计和媒介资源整合能力。公司媒介供应商主
要为微博、微信、抖音、快手、B 站、知乎、小红书、视频号等内容平台。目前
公司与上百家供应商紧密合作,旨在为客户提供更具创意、更具传播效果的营销
服务,加之沃米优选业务系统作为数字营销业务供应商管理系统,多年来沉淀了
丰富的媒介资源,可以有效为公司在媒介管理、筛选方面提供平台支持,为公司
的进一步发展奠定了良好的基础。
本项目总投资 52,759.80 万元,拟使用募集资金 39,856.51 万元,具体投资明
细如下:
序号 项目 投资总额(万元) 占比
合计 52,759.80 100.00%
本项目预计内部收益率(税后)为 17.34%,静态投资回收期(税后)为 6.03
年(含建设期),具有较好的经济效益。
本项目涉及的相关备案/审批手续将尽快办理。
(三)一体化信息系统平台研发升级建设项目
为满足公司内部运营管理需求,本项目对现有信息系统进行升级,搭建一体
化信息系统平台,实现内部日常运营全流程可视化管理。平台的搭建主要为了满
足公司部门协同、流程协同目标,整合公司现有资源,开发共享设计平台,优化
业务流程、规范业务操作、促进公司内部协同、统一规划、整体实施,实际建设
出一套切实符合公司发展现状与规划,涵盖创意策划、产品设计、行政、财务、
人力资源等多方面全角度的一体化信息系统平台。本项目总投资 11,084.62 万元,
建设期 2 年。
(1)推动平台信息化升级,提高快速响应能力
随着信息技术发展不断深入,高效的一体化信息系统平台逐渐成为各行业企
业的标准配置,现阶段,公司拥有独立的 ERP、OA 系统及物流系统等,但各系
统之间的各功能板块相对独立,无法形成有效的信息流通与共享,容易形成“信
息孤岛”,在一定程度上降低了公司内部的运转效率,更不能满足公司未来业务
增长带来的巨大使用需求。因此,本项目将客户需求、销售、采购、物流等业务
流系统板块进行信息化升级,通过可视化任务配置,增强公司数据采集、整合、
分析能力,实现财务、管理信息流实时同步更新,提升公司整体经营运转效率和
业务快速响应能力。
(2)构建共享设计平台,促进部门业务协同
公司多年来服务了大量客户的同时也积累了丰富的创意设计案例,但由于缺
少统一的案例资源共享平台,造成一定的资源“浪费”。另外随着公司业务规模
的发展,部门间的业务协同需求逐渐增加,现有的 ERP 系统无法实现大量的优
质案例积累和高效的部门业务协同作业,极大地增加了沟通成本。本项目一体化
信息系统平台将在集合财务、业务管理等功能模块的同时,搭建内部共享设计平
台,整合公司优质的历史创意设计资源,促进部门间的业务协同,提高公司创意
设计工作效率。
(1)公司拥有技术储备为项目实施提供了保障
公司经过多年经营,逐渐积累了一批客户资源和数据资源,培养了一支技术
和业务能力过硬的技术团队,同时也具备电商平台系统的开发能力和运营维护能
力,能够为平台开发过程中提出切实的需求。公司曾通过运用互联网技术手段改
造客户的促销品供应链业务流程取得了成功,大量的技术储备和平台开发经验能
够保障本项目平台开发和公司业务运作模式的高度匹配,在未来持续为公司各部
门协同合作贡献力量。同时本项目建设期间拟与第三方专业软件公司开展合作,
引入先进技术及平台搭建理念,助力本项目顺利开展。
(2)公司平台使用经验丰富
公司在服务客户的过程中产生大量运营数据需转移至线上进行分析处理,在
早期公司已搭建了小而分散的内部信息化系统,如 ERP 系统、物流系统等,公
司员工拥有着丰富的系统使用经验,一方面,公司员工的系统使用经验可以为项
目平台升级提供指导,提出符合实际需求的升级方案,另外,各业务系统打通后,
公司员工可快速上手,学习成本较低,为本项目实施提供了重要的保障。
本项目总投资 11,084.62 万元,拟使用募集资金 8,435.34 万元,具体投资明
细如下:
序号 项目 投资总额(万元) 占比
合计 11,084.62 100.00%
本项目建成后用于支撑支持业务发展,不计算直接经济效益。
本项目涉及的相关备案/审批手续将尽快办理。
(四)智能仓储中心建设项目
为满足公司在华东地区日益增长的业务需求,公司拟建设智能仓储中心及相
关配套设施。在新设立的智能仓储中心中,定制仓库所需的自动化设备和工作流
水线,并投入相应软件系统,全面实现仓储硬件设备设施和仓储管理等系统的集
成配套,实现仓储信息化。本项目总投资 4,958.68 万元,建设期 2 年。
(1)建设智能仓储系统,提高仓储管理水平和服务能力
在当下,供应链管理水平是礼赠品创意设计及供应产业市场竞争中的重要因
素,而作为供应链构成中关键的部分—仓储管理,拨动牵制着供应链的整体效能。
与此同时,随着新一代信息技术的兴起,数字化技术为仓储转型升级赋能,智能
仓库、智能仓储管理设备、以及智能仓储管理平台,构建起智能仓储整体解决方
案,实现了仓储信息管理数据的实时在线化和报表的可视化。现阶段,公司仓储
管理智能化水平仍存在较大的提升空间,随着公司业务规模的进一步扩大,下游
应用领域逐渐多样化,均对公司仓储管理能力提出了更高的要求,建立智能仓储
中心势在必行。本项目拟通过引进仓储、运输及费用管理系统等实现高效率且柔
性的仓储管理,便于公司掌握仓储实时空间利用率、库存现状等情况,为公司采
购、销售等管理决策提供有力支持。
(2)提升订单分发能力,促进业务增收
现阶段,随着公司整体业务的稳步提升,业务订单的承接和分发能力成为了
公司未来发展的关键因素。然而面对未来大力开拓的华东地区客户而言,目前公
司现有的仓储服务能力不能满足日益增长的订单需求,尤其是在业务高峰期,现
有仓储空间及运转效率难以满足爆发式的商品需求,在一定程度上延误客户交付
时间,可能给公司造成不必要的业务流失。因此,为满足未来华东地区业务配送
需求,加强华东区域运输便利性,助力华东地区业务快速发展,公司拟在华东地
区建立智能仓储中心,新增仓储配套设施,提高仓储周转效率,进而增加公司订
单分发和盈利能力。
(1)丰富的仓储管理经验,为本项目的建设提供支持
随着公司业务的不断拓展,仓储对公司的市场开拓、提升客户服务满意度等
均具有重要的作用,而丰富的运营管理经验,更能够保证产品储存安全与发货响
应的及时性。目前公司已在全国陆续布局了约 21,500m2 的仓储中心,同时,公
司在多年的订单分发经营中,形成了完善的订单运作和交付流程,积累了丰富的
仓储实施及管理经验,并建立了规范的仓储管理制度,因此,丰富的运营管理经
验为本项目的建设提供支持。
(2)智能仓储技术发展目前已较为成熟
随着通信、计算机、互联网等技术已经获得全方位的市场开发,传统人工化
仓储方法逐渐被抛弃,随之替代的是效率更高、精度更准的自动化仓储技术,产
业链中的仓储管理系统、运输管理系统、费用管理系统、自动识别系统、自主搬
运系统、信息储存系统、货品分拣系统等应用成熟度高,在产业链的硬件和软件
方面都形成了较为完备的解决方案,因此,目前市场上较为成熟的智能化仓储解
决方案为项目实施提供了技术保障。
本项目总投资 4,958.68 万元,拟使用募集资金 4,192.81 万元,具体投资明细
如下:
序号 项目 投资总额(万元) 占比
合计 4,958.68 100.00%
本项目建成后用于支撑支持业务发展,不计算直接经济效益。
本项目涉及的相关备案/审批手续将尽快办理。
(五)补充流动资金和偿还银行借款
公司拟将本次非公开发行募集资金中 16,000.00 万元用于补充流动资金和偿
还银行借款。
本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款有助于缓解公司营运资金
压力,满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求,维持公司快速发展的良
好态势,巩固公司现有市场地位,进一步提高公司市场竞争力和整体盈利能力;
同时有利于减少公司债务规模,优化公司债务结构,改善公司流动性指标,降低
公司财务风险与经营风险,使公司财务结构更加合理,业务经营更加稳健。
本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款将有效支持公司经营业务
发展,提高公司市场竞争力和整体盈利能力,降低公司财务风险与经营风险,符
合公司实际发展情况,符合相关政策和法律法规要求,切实可行。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和行业发展趋势,与公司主营
业务契合,具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目有助于提升
公司管理经营能力,优化公司业务结构,实现新的盈利增长点,进一步增强公司
盈利能力和行业竞争力。本次募集资金投资项目的实施是公司发展的切实需要,
符合公司未来战略发展方向。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后,公司资产总额与净资产额将同时增加,资金实力将大幅增
强,资产负债率水平有所降低,财务结构更趋合理,偿债能力得到加强,有利于
进一步优化资产结构,降低财务风险,增强未来的持续经营能力。同时,由于本
次发行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅
速体现,因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但本次募集资金投
资项目将为公司后续发展提供有力支持,未来将会进一步增强公司的可持续发展
能力。
四、可行性分析结论
综上所述,本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行,项目符合国
家相关产业政策及公司战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项
目建成后,能够进一步提升公司的经营管理和盈利水平,增强公司核心竞争力和
抗风险能力,促进公司持续、健康发展,符合公司及全体股东利益。本次募集资
金投资项目具备必要性及可行性。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会