我乐家居: 内部控制审计报告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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南京我乐家居股份有限公司
天职业字[2022]21299 号
                    目   录
         北京注册会计师协会
        业务报告统一编码报备系统
 业务报备统一编码: 110101502022733013203
       报告名称: 内控审计报告
       报告文号: 天职业字[2022]21299 号
被审(验)单位名称: 南京我乐家居股份有限公司
 会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
       业务类型: 其他鉴证业务
       报告日期: 2022 年 04 月 28 日
       报备日期: 2022 年 04 月 25 日
                汪娟(110002400235),
       签字人员:
                王传邦(110002960001)
    (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
  说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
                                   天职业字[2022]21299 号
南京我乐家居股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南
京我乐家居股份有限公司(以下简称“贵公司”
                    )2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
                             《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告(续)
                             天职业字[2022]21299 号
  [此页无正文]
                      中国注册会计师:       汪娟
          中国·北京
    二○二二年四月二十八日
                      中国注册会计师:       王传邦

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