罗 牛 山: 关于子公司大东海存在将被终止上市的风险提示公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:000735    证券简称:罗牛山        公告编号:2022-018
        罗牛山股份有限公司
  关于子公司大东海将被终止上市的风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示:因 2020 年度净利润为负且营业收入低于 1 亿元,子
公司海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“大东海”)股票
(证券代码:000613、200613,证券简称:*ST 东海 A、*ST 东海 B)
于 2021 年 4 月 27 日开市起被实施退市风险警示。大东海于 2022 年
于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于 1 亿元人民币”及
“2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告”情形,
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》
                          (以下简称“《股
票上市规则》”)第 9.3.11 条,大东海触发财务类强制退市条件,
其股票将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”
                     )终止上市。同时
根据《股票上市规则》9.3.12 条规定,大东海股票将于其 2021 年年
度报告披露后停牌,并将按照《股票上市规则》规定的退市流程办理
退市相关工作。
   一、关于子公司大东海的相关情况
   大东海于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《香 港 商 报》和巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《关于前期会计差错更正的
公告》
  ,对 2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告部分财务数据
进行更正,具体内容详见大东海同时披露的《2021 年半年度报告全
文(更新后)
     》及其摘要、
          《2021 年第三季度报告(更新后)》《关于
公司股票可能被终止上市的风险提示公告》
                  (公告编号:2022-023)、
《股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-024)、《关于前期会计
差错更正的公告》(公告编号:2022-025)。
  立信会计师事务所于 2022 年 4 月 28 日对大东海 2021 年度财务
报告出具了无法表示意见的审计报告、对大东海 2021 年度内部控制
出具了否定意见的审计报告,具体详见大东海于 2022 年 4 月 30 日披
露的《关于非标准意见审计报告的专项说明》、
                    《关于非标准意见内部
控制审计报告的专项说明》。
  大东海 2021 年度实现营业收入 3,023.45 万元、净利润-201.10
万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-425.94 万
元,具体详见大东海于 2022 年 4 月 30 日披露的《2021 年年度报告
全文》等公告。
  因 2021 年度净利润为负且营业收入低于 1 亿元,
                            大东海已于 2022
年 4 月 27 日开市起被实施退市风险警示,根据《股票上市规则》第
营业收入低于 1 亿元人民币”且“2021 年度财务会计报告被出具保
留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”触发财务类强制退
市条件,大东海股票(证券代码:000613、200613,证券简称:*ST
东海 A、*ST 东海 B)将被深交所终止上市。同时根据《股票上市规
则》9.3.12 条规定,大东海股票将于年度报告披露后停牌,并将按
照《股票上市规则》规定的退市流程办理退市相关工作。
  二、子公司大东海将被终止上市对公司的影响
  截止目前,罗牛山及下属全资子公司海南雅安居物业服务有限公
司持有*ST 东海 A 股份合计为 72,091,780 股,占大东海总股本的
  大东海因前期会计差错更正 2021 年半年度财务报告和 2021 年第
三季度财务报告,该事项影响公司 2021 年半年度财务报告净利润
-12.74 万元,影响公司 2021 年第三季度财务报告营业收入-46.15 万
元、净利润-46.15 万元。根据企业会计准则规定,公司 2021 年半年
度财务报告和 2021 年第三季度财务报告无需更正。
  公司自 2021 年 6 月 30 日将大东海纳入合并报表范围,2021 年
度,因合并大东海影响公司营业收入 1,216.54 万元、净利润-282.06
万元。同时,公司对合并大东海产生的商誉进行减值测试,计提商誉
减值准备 9,347.74 万元。
  具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《2021 年度报告全文》、
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》
                      (公告编号:2022-017)
等公告。
  因大东海系本公司本年度新纳入合并范围的子公司,大东海管理
层未就其 2021 年度确认的南中国大酒店客房收入、月饼销售收入和
酒类销售收入提供相关的完整记录和支持性证据,相关的财务报告内
部控制存在重大缺陷的情形,导致其 2021 年度内部控制被立信会计
师事务所出具否定意见的审计报告。按照本公司财务报告内部控制缺
陷的认定标准,该事项被认定为财务报告内部控制重要缺陷。但因该
缺陷对于本公司影响较小,本公司聘请的中审众环会计师事务所对本
公司 2021 年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。具体详
见本公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《2021 年度内部控制自我评价
报告》和《内部控制审计报告》。
  根据目前情况判断,大东海被终止上市不会影响公司对其的控制
权,综合上述财务报告和内控报告等影响分析,子公司大东海将被终
止上市不会对公司现有主营业务的生产经营活动和财务状况造成重
大影响。
  今后,公司将持续关注大东海将被终止上市的具体进展情况和公
司自身的相关情况,依规履行信息披露义务。
  《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            罗牛山股份有限公司
                               董 事 会

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