开元教育: 董事会关于公司2021年度非标准审计报告的专项说明

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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        开元教育科技集团股份有限公司董事会
     关于公司 2021 年度非标准审计报告的专项说明
  开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“开元教育”)聘请
了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司2021年度
财务报告的审计机构,天健所审计了公司2021年12月31日合并及母公司资产负债
表和2021年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附
注,并向公司提交了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报
告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14
号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》等相关规定,公司
董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明如下:
一、非标审计意见涉及持续经营重大不确定性段落的内容
  截至2021年12月31日,开元教育公司流动负债高于流动资产8.10亿元,账面
可用货币资金余额为2,921.61万元,一年内到期的银行借款余额为 5,753.87万
元(其中未按期还款的短期借款余额为3,000.00万元),2019年—2021年净利润
分别为-62,261.16万元、-78,612.41万元、 -46,167.49 万元,持续巨额亏损,
这些事项或情况表明存在可能导致对开元教育公司持续经营能力产生重大疑虑
的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的理由
和依据
  根据《中国注册会计师审计准则 1324 号——持续经营》第二十一条:“如
果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定
性己作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与
持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,提醒财务报表使用者关注财
务报表附注中对相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审
计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表
的审计意见”。
 天健所认为公司持续经营存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已
作出充分披露,因此天健所在公司2021年度审计报告中增加与持续经营相关的重
大不确定性段落,旨在提请财务报表使用者关注财务报表附注中的相关披露。
三、公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见
 公司董事会意见:对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有持续经
营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认可,并提请投资
者注意投资风险。上述强调事项主要是提醒财务报表使用者关注,该事项不属于
明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。公司董事会和管理层
将积极采取有效的措施,努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响,保障
公司可持续经营能力,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。
 公司独立董事意见:我们对公司 2021 年年度的财务报告及天健会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的非标准无保留意见审计报告进行了认真审阅,并对财
务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通,我们
认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标准无保留意见审计报告的
内容如实反映了公司现阶段的状况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及
处理。希望董事会和管理层积极的采取切实措施,妥善处理相关事宜,保障公司
可持续经营能力,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广
大投资者的权益。作为公司的独立董事,我们高度关注审计机构出具的审计意见
中所涉及的相关事项,将严格督促公司认真落实解决,消除相关事项的影响。
 公司监事会意见:同意公司董事会对2021年度非标准意见审计报告的专项说
明,监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,并将持续
督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司带
来的不利影响,保障公司可持续经营能力,切实维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。
四、消除相关事项及其影响拟采取的措施
 针对非标意见所涉及的持续经营的重大不确定性,公司董事会和管理层积极
制定了相关措施改善经营、增强流动性、保证公司可持续经营能力,具体措施如
下:
特此公告。
                   开元教育科技集团股份有限公司董事会

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