国统股份: 新疆国统管道股份有限公司关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告

证券之星 2022-01-25 00:00:00
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证券代码:002205   证券简称:国统股份   编号:2022-002
     新疆国统管道股份有限公司
 关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
         有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月
票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计
机构的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下:
  一、聘任会计师事务所的情况说明
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财
务审计机构,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、
客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,从会
计专业角度维护了公司与所有股东的利益,较好地履行了双方签
订的《业务约定书》所规定的责任和义务,双方保持了良好的合
作关系。
  为了保证审计业务的连续性,并依据立信会计师事务所(特
殊普通合伙)的服务意识、职业操作和履职能力,公司拟续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,
年度审计费用为 55 万元人民币(不含差旅费),聘期一年。
  二、拟聘会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,
注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司
会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、
从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证
券服务业务。
  立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务
收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。
  截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督
管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62
名。
   (二)项目信息
                                开始从事上              开始为本公司
                   注册会计师                  开始在本所
   项目        姓名                 市公司审计              提供审计服务
                    执业时间                   执业时间
                                  时间                 时间
项目合伙人        郭健    2004 年        2009 年   2012 年    2018 年
签 字 注册 会 计
             王晓燕   2015 年        2009 年   2012 年    2018 年

质 量 控制 复 核
             王娜    2009 年        2005 年   2013 年    2018 年

  (1)项目合伙人近三年从业情况:
   姓名:郭健
     时间            上市公司名称                      职务
              北京国联视讯信息技术股份有限公
              司
  (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:王晓燕
     时间            上市公司名称                     职务
              北京国联视讯信息技术股份有限公
              司
              大唐高鸿数据网络技术股份有限公
              司
  (3)质量控制复核人近三年从业情况:
     姓名:王娜
     时间                上市公司名称          职务
                  中国船舶重工集团海洋防务与信
                  息对抗 股份有限公司
                  乐普(北京)医疗器械股份有限公
                  司
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合
伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师2019年受到警示函
     三、其他
     (一)根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法(2019
年修订)》第六条规定,上市公司拟聘任的会计师事务所应当采
用普通合伙或者特殊普通合伙形式,有限责任制会计师事务所禁
止从事证券服务业务。
  ■是 □否 □不适用
  (二)根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法(2019
年修订)》第六十二条规定,会计师事务所不得承办与自身规模、
执业能力、风险承担能力不匹配的业务。
  ■是 □否 □不适用
  四、拟续聘会计师事务所所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  审计委员会已对立信的资质进行了审查,认为立信不存在违
反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,具备
为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,能够独
立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第六届董事会审计
委员会第十次临时会议审议通过《关于聘任公司2021年度财务审
计机构的议案》,拟续聘立信为公司2021年度财务审计机构,并
同意将该议案提交董事会审议。
  (二)独立董事事前认可意见及独立意见
  公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事
前认可意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券、期货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司
务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构。
  经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公司聘任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构不
会影响公司报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法
权益;公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。因此,我们同意继续聘任立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
  五、其他
  公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与聘任2021年
度财务审计机构相关协议签署等事项。
  六、备查文件
  (一)公司第六届董事会第二十九次临时会议决议;
  (二)审计委员会履职的证明文件;
  (三)独立董事关于聘任公司2021年度财务审计机构事项的
事前认可意见;
  (四)独立董事关于聘任公司2021年度财务审计机构事项的
独立意见;
 (五)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监
管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册
会计师身份证件、执业证照和联系方式;
 (六)深交所要求的其他文件。
  特此公告
             新疆国统管道股份有限公司董事会

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