宁通信B: 关于聘任2021年度审计机构的公告

证券之星 2021-12-10 00:00:00
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证券代码:200468         证券简称:宁通信 B        公告编号:2021-051
               南京普天通信股份有限公司
        关于聘任 2021 年度审计机构的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日召开
第七届董事会第五十四次会议,会议审议通过了关于聘任 2021 年度审计机构的
议案,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内
控审计机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
事务所名称         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期                        组织形式   特殊普通合伙
              日
注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人         胡少先           上年末合伙人数量      203 人
上年末执业人        注册会计师                       1,859 人
员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师         737 人
              业务收入总额 30.6 亿元
              审计业务收入 27.2 亿元
业务收入
              证券业务收入 18.8 亿元
              客户家数          511 家
              审计收费总额 5.8 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
司(含 A、B 股)                  力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
  审计情况        涉及主要行业 输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
                            赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
                            业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
                            业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。
                本公司同行业
                上市公司审计 38
                客户家数
  亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
    近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
  诉讼中均无需承担民事责任。
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
  近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
  监管措施。
       (二)项目成员信息
                                           何时开始
                何时成      何时开始     何时开始
项目组主                                       为本公司     近三年签署或复核上市
        姓名      为注册      从事上市     在本所执
 成员                                        提供审计      公司审计报告情况
                会计师      公司审计       业
                                            服务
                                                    宁通信 B、成都普天电
                                                    缆股份 2017 年度审计
                                                    报告;
项目合伙
                                                    宁通信 B、成都普天电
人、签字
       何降星      1993 年   1998 年   2011 年   2015 年   缆股份 2018 年度审计
注册会计
                                                    报告;

                                                    交大思诺 2020 年度审
                                                    计报告。
签字注册                                                2019 年度审计报告;
       张景辉      2013 年   2011 年   2018 年   2018 年
 会计师                                                2021 年签署宁通信 B
质量控制                                                2018 年签署桐昆股份、
       沈维华      1998 年   1998 年   1997 年   2020 年
 复核人                                                双箭股份、百达精工、
                                        奥翔药业、电光科技
                                        宏达股份 2017 年度审
                                        计报告;
                                        双箭股份、百达精工、
                                        奥翔药业 2018 年度审
                                        计报告;2019 年复核曲
                                        美家居、皖江物流 2018
                                        年度审计报告;
                                        双箭股份 2019 年度审
                                        计报告;2020 年复核宁
                                        通信 B2019 年审 计 报
                                        告;
                                        双箭股份 2020 年度审
                                        计报告;2021 年复核宁
                                        通信 B、重庆百货 2020
                                        年审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚和行政处罚,近三年受到行政监管措施 1 次,具体如下:
序号   姓名 处理处罚日期 处理处罚类型           实施单位 事由及处理处罚情况
     何 降 2019 年 3 月 15          浙 江 证 监 年报审计项目个别审
     星   日                      局       计程序不到位
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  根据公司的审计工作量及市场价格水平,2021 年度天健会计师事务所财务
审计费用为 82 万元,内部控制审计费用为 28 万元。上年度财务审计费用为 101
万元,内部控制审计费用为 32 万元。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     (一)审计委员会意见
  审计委员会于 2021 年 12 月 2 日召开会议,审议通过了关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案。审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业
资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的审查和了解,认为天
健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况符合相关要求,能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,同意向董事会
提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计
机构。
  (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内
控审计机构。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任
能力、投资者保护能力以及独立性,能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,
该聘任事项不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,同意将上述议
案提交公司董事会审议。
  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内
控审计机构。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任
能力、投资者保护能力以及独立性,能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,
该聘任事项不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,决策程序符合
相关法律法规和公司章程的规定,同意上述聘任事项。
  (三)董事会审议情况
于聘任公司 2021 年度审计机构的议案,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构,表决结果为九票赞成,零票反对,
零票弃权。
  (四)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                       南京普天通信股份有限公司董事会

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