恒信东方: 关于续聘2021年度审计机构的公告

证券之星 2021-12-08 00:00:00
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证券代码:300081       证券简称:恒信东方     公告编号:2021-113
                恒信东方文化股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒信东方文化股份有限公司(以下称“公司”)于2021年12月7日召开第七届
董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,该事项尚需
提交公司2021年第四次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。
在2020年度的审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、
公正、公允的原则,顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作,表
现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,审
计费用不超过185万元。
  二、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
大学共同发起设立。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关
于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务
所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会
计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更
名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计
师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下
发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转
制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊
普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,
经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市
公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。
任保险累计赔偿限额:70,000万元;职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。
计公司)
  (二)人员信息
业务审计报告的注册会计师人数:821人。
  (1)杨洪武,注册会计师,合伙人,从事审计业务15年,至今负责过多家
企业上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、上市公司重组等工作,
有证券服务业务从业经验,具备相应胜任能力。
  (2)阿丽玛,注册会计师,从事审计业务4年,至今参与过多家上市公司年
度审计、清产核资、上市公司重组等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应
的专业胜任能力。
  (三)业务信息
万元;2020年度证券业务收入:109,535.19万元。
  截止目前审计公司家数:10,000余家。
  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是
     (四)执业信息
  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
负责过多家企业上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、上市公司
重组等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应胜任能力。
册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华
所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报
告超过50家次。
过多家上市公司年度审计、清产核资、上市公司重组等工作,有证券服务业务从
业经验,具备相应的专业胜任能力。
     (五)诚信记录
监督管理措施24次,自律监管措施1次,纪律处分2次。
丽玛最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会意见
  公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服
务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同
意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机
构。
 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
  事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务
执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2021
年度财务审计、内部控制审计的工作要求,大华会计师事务所(特殊普通合伙)
有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中
小股东利益,我们同意将公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
  独立意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关
业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专
业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司2021年度财务审计、内部控制审计
的工作要求。我们认为续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度
财务审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损
害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案,并同意将上述议案提交公司
  (三)董事会及监事会审议情况
  公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七会议审议通过了
《关于续聘2021年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2021年第四次临时
股东大会审议。
  四、备查文件
独立意见;
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
  特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
        董事会
    二〇二一年十二月七日

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