中衡设计: 中衡设计关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2021-11-13 00:00:00
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证券代码:603017      证券简称:中衡设计         公告编号:2021-063
              中衡设计集团股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●   拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普
通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,
长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审
计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数
务业务。
  立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元
(其中证券业务收入 12.46 亿元)。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服
务,同行业上市公司审计客户 9 家。
  截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近
三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措
施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。
  (二)项目成员信息
                          开始从事上              开始为本公
                  注册会计师            开始在本所
            姓名            市公司审计              司提供审计
                   执业时间             执业时间
                            时间                服务时间
项目合伙人       吴震东    14 年   2000 年   2007 年     2021 年
签字会计师       姜一鸣    4年     2013 年   2017 年     2018 年
质量控制复
            王健     21 年   2000 年   2015 年     2020 年
核人
  (1) 项目合伙人从业经历
  姓名: 吴震东
   时间                工作单位                    职务
  (2) 签字注册会计师从业经历
  姓名:姜一鸣
   时间                工作单位                    职务
  (3) 质量控制复核人从业经历
  姓名:王健
   时间                工作单位                    职务
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录,未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
  (三)审计收费
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
元,内部控制审计费用为 24 万元。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会履职情况
  公司第四届董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在执行公司 2020 年度各项审计
工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,体现了良好的职业素养和职业道
德,较好地履行了外部审计机构的责任和义务。审计委员会查阅了立信会计师事务
所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可立信会计师事务所
(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将《关于续聘会
计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
  (二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见
  独立董事事前认可意见:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执
业证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立
审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务
所不会损害公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将
该议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。
  独立董事意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和
财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,客观公正地发表了审计意见,出具的各项
报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,并将
该议案提交公司股东大会审议。
  (三)董事会审议情况
过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                         中衡设计集团股份有限公司董事会

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