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内部控制存缺陷 *ST因美收警示函

来源:中国证券报 作者:张斌 2018-06-01 10:08:25
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中证网讯*ST因美(002570)5月31日晚公告称,公司于5月30日收到证监会浙江监管局《关于对贝因美婴童食品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(简称“《决定书》”)。

公告显示,浙江监管局近期在现场检查中发现,贝因美内部控制存在缺陷,包括关联交易超出审批限额和财务管理不规范。

关联交易超出审批限额方面。2017年1至9月期间,贝因美分别向关联方宁波妈妈购网络科技有限公司和杭州比因美特孕婴童用品有限公司支付促销品采购订单资金8776.13万元、8034.06万元,超出股东大会审批的交易额度分别为2926.13万元、2184.06万元。

财务管理不规范方面。浙江监管局在现场检查中发现,贝因美控股股东贝因美集团有限公司的控股子公司杭州宏盛裕恒实业有限公司在2017年9月支付给库尔勒明辉商贸有限责任公司等16家单位款项合计7163万元,上述16家公司将7163万元款项打入贝因美账户,贝因美于2017年10月和12月退回该16家单位款项共7163万元。上述资金往来缺乏交易实质。

《决定书》显示,贝因美在预测2017年度业绩时对存货跌价准备、应收账款坏账准备、预计负债的计提不够审慎,比2017年年报少计提约3亿元,导致2017年度业绩预测不准确。

公告显示,基于贝因美的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》及《企业内部控制基本规范》的相关规定。时任董事长王振泰、总经理黄焘、董事会秘书鲍晨对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》相关规定,浙江监管局决定对贝因美、王振泰、黄焘、鲍晨予以警示。

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