帕瓦股份: 浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年年度业绩快报

证券之星 2023-02-28 00:00:00
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   证券代码:688184     证券简称:帕瓦股份               公告编号:2023-003
             浙江帕瓦新能源股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
 计,具体数据以浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年
 度报告为准,提请投资者注意投资风险。
 一、2022 年度主要财务数据和指标
                                                  单位:人民币万元
                                                         增减变动幅度
                                    上年同期
   项目            本报告期                                      (%)
                              调整前           调整后            调整后
  营业总收入          165,625.51   85,790.38      86,621.36         91.21
   营业利润           16,632.27    9,337.58       9,354.06         77.81
   利润总额           16,570.83    9,160.03       9,176.52         80.58
归属于母公司股东的净
    利润
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利        11,072.86    7,441.53       7,455.54         48.52
    润
基本每股收益(元)             1.35          0.94          0.94         43.62
加权平均净资产收益率                                               增加 0.01 个百
                                                                 分点
                                                       增减变动幅度
                                  本报告期初
    项目         本报告期末                                    (%)
                             调整前          调整后           调整后
   总资产          411,024.83   201,326.37   201,342.86      104.14
归属于母公司股东的所
   有者权益
    股本           13,437.82    10,078.37    10,078.37       33.33
归属于母公司股东的每
 股净资产(元)
 注 1:公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》
 (财会[2021]35 号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过
 程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,根据相关规定,公司对
 上年数据进行了追溯调整;
 注 2:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,最终结果以公司 2022 年年度
 报告为准。数据若有尾数差,为四舍五入所致。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 (一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    报告期内,公司实现营业收入 165,625.51 万元,同比增长 91.21%;实现归
 属于母公司股东的净利润 14,793.90 万元,同比增长 77.05%;实现归属于母公
 司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,072.86 万元,同比增长 48.52%。
    报告期内,公司财务状况良好,期末总资产 411,024.83 万元,较报告期初
 增长 104.14%;归属于母公司股东的所有者权益 312,525.93 万元,较报告期初
 增长 126.11%。
 体产能 2.5 万吨,同比增长 116.47%,IPO 募投年产 4 万吨三元前驱体项目也在
 顺利建设中,未来产能增长可期。全年,公司实现三元前驱体产量约 1.77 万吨,
 同比增长 74.61%,销量约 1.62 万吨,同比增长 81.36%。其中,公司在报告期内
 率先实现了单晶型 NCM7 系高电压产品的批量出货,该产品由于性价比优势明显,
订单充足,销售同比显著增加,全年销量超过 5000 吨,占比已超过公司年出货
量的 30%。
(二)主要财务指标变动原因分析
  报告期内,公司完成了 IPO 上市,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资
金净额约 15.95 亿元,实现了总资产、归属于母公司股东的所有者权益、股本、
归属于母公司股东的每股净资产同比大幅增长。
  公司业绩大幅增长主要系行业受益于下游电池企业的需求旺盛,带动了公司
产销规模的持续扩大。同时得益于公司单晶型 NCM7 系高电压产品的快速成长,
不仅提升了公司的毛利率水平,而且巩固了公司在该领域高端产品上的领先地
位;并且公司新建产能的投放,使得生产环节的规模效应进一步显现;此外,公
司还在持续通过产线升级、技术创新、供应链优化等方式不断提升盈利能力。以
上因素,共同助力公司实现了 2022 年度业绩的跨越式增长。
  报告期内,公司也积极挖潜产能、开发客户,实现了多晶型 NCM811 高镍产
品的批量出货,验证了公司在全产品类型上的竞争力。同时,公司在钠离子电池
正极材料前驱体方向前瞻布局,已获得相关专利,产品处于下游客户验证阶段。
三、风险提示
  公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
计,具体数据以公司 2022 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        浙江帕瓦新能源股份有限公司
                                          董事会

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