近期海陆重工(002255)发布2026年中报,证券之星财报模型分析如下:
财务概况
海陆重工(002255)2026年中报显示,公司实现营业总收入10.51亿元,同比增长1.85%;归母净利润为1.61亿元,同比下降15.87%;扣非净利润为1.39亿元,同比下降24.42%。盈利能力出现明显下滑。
单季度数据显示,2026年第二季度营业收入为5.52亿元,同比下降2.22%;归母净利润为5754.17万元,同比下降51.1%;扣非净利润为3730.32万元,同比下降68.16%,降幅进一步扩大。
盈利能力与费用控制
毛利率为31.28%,同比提升3.15个百分点;净利率为15.39%,同比下降16.99个百分点。尽管毛利率有所改善,但净利率显著下降,反映出成本或非经常性损益对公司利润造成较大影响。
期间费用合计为5626.41万元,三费占营收比为5.35%,同比下降9.59个百分点,表明公司在费用管控方面取得一定成效。
资产与现金流状况
货币资金为20.81亿元,较去年同期增长14.14%;应收账款为8.19亿元,同比下降16.52%;有息负债仅为141.34万元,处于极低水平,偿债压力较小。
经营活动产生的现金流量净额为每股0.2元,同比增长20.04%;投资活动现金流量净额大幅下降2415.97%;筹资活动现金流量净额下降228.8%,主要因本期支付股东现金股利所致;现金及现金等价物净增加额下降55.66%。
主营业务结构
从业务板块看,工业制造仍是核心收入来源,主营收入达9.26亿元,占总收入的88.12%;新能源业务收入为6370.93万元,毛利率高达52.73%;环保运营业务收入为3763.42万元;其他业务如环保工程服务本期无收入。
从地区分布看,境内收入为10.24亿元,占比97.46%;境外收入为2674.32万元,占比2.54%。
关键财务变动说明
风险提示
本报告期应收账款占最新年报归母净利润比例高达196.47%,虽本期应收账款余额同比下降,但仍处于较高水平,存在一定的回款风险,需持续关注其资产质量变化。
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