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股市必读:青松股份年报 - 第四季度单季净利润同比增长86.61%

截至2026年4月29日收盘,青松股份(300132)报收于9.46元,下跌1.25%,换手率5.03%,成交量25.53万手,成交额2.42亿元。

当日关注点

  • 来自【交易信息汇总】:4月29日主力资金净流出974.56万元,游资资金净流入1350.7万元,显示市场短线情绪有所分化。
  • 来自【业绩披露要点】:青松股份2025年归母净利润达1.53亿元,同比增长180.21%,盈利能力显著提升。
  • 来自【公司公告汇总】:公司2025年度拟不派发现金红利,因母公司及合并报表层面未分配利润为负,不具备分红条件。

交易信息汇总

资金流向

4月29日主力资金净流出974.56万元;游资资金净流入1350.7万元;散户资金净流出376.14万元。

业绩披露要点

财务报告

青松股份2025年年报显示,当年度公司主营收入22.19亿元,同比上升14.41%;归母净利润1.53亿元,同比上升180.21%;扣非净利润1.24亿元,同比上升123.03%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入6.66亿元,同比上升20.45%;单季度归母净利润4248.75万元,同比上升86.61%;单季度扣非净利润4812.48万元,同比上升94.08%;负债率33.96%,投资收益848.58万元,财务费用179.13万元,毛利率20.55%。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要

青松股份发布2025年年度报告摘要。2025年公司实现营业收入2,219,297,124.02元,同比增长14.41%;归属于上市公司股东的净利润为153,227,660.72元,同比增长180.21%;扣除非经常性损益后的净利润为123,553,302.53元,同比增长123.03%。经营活动产生的现金流量净额为337,206,117.79元,同比增长88.21%。基本每股收益为0.3073元/股,同比增长183.23%。加权平均净资产收益率为11.15%,同比上升6.91个百分点。截至2025年末,公司总资产为2,222,845,085.63元,较上年末增长4.47%;归属于上市公司股东的净资产为1,451,288,233.47元,较上年末增长11.80%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,因母公司报表层面未分配利润为-397,965,357.86元,合并报表层面未分配利润为-286,592,644.87元,不具备分红条件。

2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告

福建青松股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为153,227,660.72元,但未分配利润为负,因此拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。会议还审议通过了2025年度内部控制评价报告、ESG报告、董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度银行授信额度申请及召开2025年度股东会等事项。

2025年度内部控制审计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对福建青松股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,青松股份于上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

2025年年度审计报告

福建青松股份有限公司2025年度财务报表经天健会计师事务所审计,出具标准无保留意见审计报告。2025年度公司实现营业收入221,929.71万元,同比增长14.41%。截至2025年12月31日,公司合并总资产22.23亿元,归属于母公司所有者权益14.68亿元。审计报告显示公司财务状况良好,经营成果真实公允。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

天健会计师事务所对福建青松股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计,管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了公司当年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。汇总表显示,上市公司与其控股子公司之间存在非经营性往来,期末其他应收款余额合计43101万元。

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