截至2026年4月28日收盘,赛腾股份(603283)报收于54.67元,上涨10.0%,涨停,换手率5.96%,成交量16.16万手,成交额8.72亿元。
赛腾股份4月28日涨停收盘,收盘价为54.67元。该股于9点49分封板,未打开涨停,截至收盘封单资金为1.59亿元,占其流通市值1.07%。
当日主力资金净流入1.73亿元,占总成交额19.85%;游资资金净流出1.35亿元,占总成交额15.44%;散户资金净流出3843.57万元,占总成交额4.41%。
截至2026年3月31日,赛腾股份股东户数为4.46万户,较2025年12月31日增加476.0户,增幅1.08%。户均持股数量由上期的6143.0股减少至6077.0股,户均持股市值为25.54万元。
赛腾股份2025年实现主营收入33.86亿元,同比下降16.46%;归母净利润4.85亿元,同比下降12.49%;扣非净利润4.59亿元,同比下降12.0%。
2025年第四季度单季度主营收入8.5亿元,同比下降0.98%;单季度归母净利润8409.31万元,同比上升6.22%;单季度扣非净利润8563.26万元,同比上升28.25%。
公司负债率为42.81%,投资收益为1005.29万元,财务费用为3415.14万元,毛利率为45.02%。
众华会计师事务所对赛腾股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经核查,汇总表所载资料与公司2025年度已审计财务报表及相关资料在所有重大方面未发现不一致。除财务报表审计中执行的关联方交易程序外,未对汇总表执行额外审计程序。汇总表应与已审计财务报表一并阅读。本专项说明仅供披露使用,不得用于其他目的。
截至2025年12月31日,赛腾股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所出具审计报告,认为公司财务报告内部控制有效,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会对内部控制评价结果负责,评价范围涵盖公司及下属子公司,覆盖主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的事项发生。
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