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华秦科技(688281)2025年年报关键审计项:应收账款及坏账准备事项

据证券之星公开数据整理,近期华秦科技(688281)发布2025年年报,该份财报由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)给出了标准无保留意见的审计意见,并对财报中的关键审计项目说明如下:

应收账款及坏账准备事项


项目内容

如财务报表附注五、41所述:华秦科技公司2025年度营业收入为1,243,760,802.87元。由于华秦科技公司主营业务为特种功能材料销售收入和技术服务收入;客户比较集中,且营业收入是公司的关键业绩指标之一,报告期内收入增幅较大,从而存在管理层为了特定目标或期望而操纵收入确认的风险,因此将营业收入的真实性和准确性作为关键审计事项。

审计应对

  1. 了解和评价管理层对营业收入确认相关内部控制的设计,并测试关键控制运行的有效性。
  2. 访谈管理层及相关部门,检查销售合同的主要条款,识别与相关商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认政策的允当性。
  3. 执行细节测试,检查与收入确认相关的支持性凭证,包括销售订单、出库单、客户验收单及销售发票、收款单据等,以确认销售收入的真实性及准确性。
  4. 执行分析性复核程序,对华秦科技公司的生产和发货记录、原材料的采购和消耗数量等数据进行分析,分析销售量的真实性。
  5. 对收入和成本执行分析性程序,分析收入增长情况,对本年度销售波动及其原因进行分析,评价销售毛利率变动的合理性。
  6. 执行函证程序,函证销售金额及期末应收账款余额等情况,以确定应收账款余额和营业收入金额的真实性和准确性。
  7. 针对资产负债表日前后记录的收入交易,核对出库单、客户验收单、销售发票等收入确认的支持性凭证,分析营业收入是否记录在恰当的会计期间。
  8. 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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