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股市必读:科华控股年报 - 第四季度单季净利润同比增长50.28%

截至2026年4月24日收盘,科华控股(603161)报收于14.56元,上涨0.97%,换手率1.38%,成交量2.63万手,成交额3789.6万元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:4月24日主力资金净流入168.81万元,占总成交额4.45%。
  • 来自股本股东变化:截至2026年3月31日,公司股东户数为1.29万户,较2025年底减少6.07%。
  • 来自业绩披露要点:2025年第四季度归母净利润同比增长50.28%,达1578.77万元。
  • 来自公司公告汇总:三位独立董事均完成2025年度履职,未发现损害公司及股东利益情形。

交易信息汇总

资金流向
4月24日主力资金净流入168.81万元,占总成交额4.45%;游资资金净流入9.16万元,占总成交额0.24%;散户资金净流出177.98万元,占总成交额4.7%。

股本股东变化

股东户数变动
近日科华控股披露,截至2026年3月31日公司股东户数为1.29万户,较12月31日减少836.0户,减幅为6.07%。户均持股数量由上期的1.41万股增加至1.5万股,户均持股市值为21.5万元。

业绩披露要点

财务报告
科华控股2025年年报显示,当年度公司主营收入22.4亿元,同比下降5.59%;归母净利润9750.42万元,同比下降7.21%;扣非净利润5360.14万元,同比下降31.33%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入5.73亿元,同比下降4.49%;单季度归母净利润1578.77万元,同比上升50.28%;单季度扣非净利润578.59万元,同比上升2799.45%;负债率46.97%,投资收益29.96万元,财务费用1014.59万元,毛利率14.23%。

公司公告汇总

科华控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告(于成永)
作为科华控股股份有限公司独立董事,于成永在2025年度严格按照相关法律法规及公司章程要求,认真履行独立董事职责,出席董事会12次、股东会5次,主持审计委员会4次会议,参与提名委员会2次会议,对关联交易、定期报告、董事提名等重大事项进行审议并发表独立意见。持续关注公司财务状况、内部控制及中小股东权益保护,与审计机构、内部审计部门保持沟通,未发现损害公司及股东利益的情形。

科华控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告(倪广山)
倪广山作为科华控股股份有限公司独立董事,2025年度出席董事会12次、股东会5次,参与战略委员会和薪酬与考核委员会工作,对关联交易、控制权变更、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见,未发现损害公司及中小股东利益的情形。报告期内,公司未发生会计政策变更、董监高聘任变动等情况。独立董事勤勉履职,积极参与公司治理,维护股东合法权益。

科华控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告(杜惟毅)
杜惟毅作为科华控股股份有限公司独立董事,2025年度出席全部董事会和股东会,参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作,对关联交易、控制权变更、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见,未发现损害股东利益情形。报告期内无提议召开会议或聘请外部机构情况,公司配合独立董事履职。2026年将继续勤勉履职。

关于科华控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
上会会计师事务所对科华控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审核,认为该汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的规定,如实反映了公司当年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。汇总表显示,上市公司与其全资子公司之间存在非经营性往来,主要通过其他应收款科目进行财务支持或代垫款。与其他关联方之间的往来包括应收票据和应收账款,涉及经营性往来。期末无现控股股东、前控股股东及其他关联自然人的资金占用情况。

科华控股股份有限公司2025年度内部控制审计报告
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对科华控股股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。

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