近期新里程(002219)发布2026年一季报,证券之星财报模型分析如下:
营收与盈利表现
截至2026年一季度,新里程营业总收入为7.2亿元,同比下降9.57%;归母净利润为2046.51万元,同比下降20.22%;扣非净利润为2199.39万元,同比下降17.06%。单季度数据显示,收入与利润均出现明显下滑。
毛利率为30.54%,同比提升9.24%;但净利率为2.83%,同比下降8.14%。尽管毛利有所改善,但整体盈利能力受到压制。
费用与资产指标
销售、管理及财务费用合计1.51亿元,三费占营收比为20.92%,同比下降5.37%,显示公司在控费方面有一定成效。
每股净资产为0.58元,同比下降2.14%;每股收益为0.01元,同比下降21.05%;每股经营性现金流为-0元,同比改善66.13%。
债务与现金流状况
货币资金为2.49亿元,较上年同期的4.14亿元下降39.95%;有息负债为21.38亿元,流动比率为0.53,短期偿债能力承压。
应收账款为12.81亿元,归母净利润为2046.51万元,应收账款与利润之比达4138.35%,回款风险需重点关注。
经营模式与长期表现
公司近三年净经营资产收益率分别为1.1%、3.2%、0.8%,波动较大且整体偏低。历史数据显示,公司近10年中位数ROIC为3.99%,2019年最低至-47.16%,资本回报长期偏弱。
营运资本持续为负,2025年为-5981.85万元,对应营收30.53亿元,表明企业在经营中占用外部资金,但当前现金流和债务结构对其形成制约。
风险提示
财报体检工具提示需重点关注以下方面:- 现金流状况(货币资金/总资产为3.83%、货币资金/流动负债为12.37%、近3年经营性现金流均值/流动负债为16.78%)- 债务状况(有息资产负债率为26.7%,流动比率为0.53)- 应收账款状况(应收账款/利润为4138.35%)
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