截至2026年4月15日收盘,综艺股份(600770)报收于5.62元,下跌1.92%,换手率2.56%,成交量33.32万手,成交额1.88亿元。
4月15日主力资金净流出839.11万元,占总成交额4.46%;游资资金净流入1126.56万元,占总成交额5.98%;散户资金净流出287.45万元,占总成交额1.53%。
近日综艺股份披露,截至2026年3月31日公司股东户数为6.2万户,较12月31日减少2313.0户,减幅为3.6%。户均持股数量由上期的2.02万股增加至2.1万股,户均持股市值为11.55万元。
综艺股份2025年年报显示,当年度公司主营收入4.72亿元,同比上升35.66%;归母净利润1.09亿元,同比上升261.12%;扣非净利润-1324.98万元,同比上升63.69%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入1.48亿元,同比上升53.97%;单季度归母净利润1831.79万元,同比上升143.69%;单季度扣非净利润-407.74万元,同比上升71.21%;负债率18.95%,投资收益6865.45万元,财务费用-162.01万元,毛利率21.94%。
江苏综艺股份有限公司独立董事胡杰在2025年度任职期内,严格按照相关法律法规及公司制度履行职责,出席了4次董事会会议和1次股东会会议,积极参与审议各项议案,对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名等事项进行了审查并发表意见。作为审计委员会主任委员和提名委员会委员,主持召开了相关会议,推动董事会科学决策。公司未发生重大关联交易或会计政策变更。2025年6月27日起,因董事会换届,胡杰不再担任独立董事。
2025年度,本人作为江苏综艺股份有限公司独立董事,出席全部董事会和股东会会议,积极参与专门委员会工作,对关联交易、聘任审计机构、财务负责人、董事及高管提名等事项进行审议并发表意见。认为公司治理规范,信息披露合规,未发生重大关联交易及其他需特别说明事项。续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构,认可董事、高管薪酬方案及内部控制有效性。
江苏综艺股份有限公司独立董事顾东亮就2025年度任职期间履职情况进行报告。其自2025年6月27日起任公司第十二届董事会独立董事,期间出席5次董事会、1次股东会及1次提名委员会会议,对所有议案均投赞成票。担任薪酬和考核委员会主任委员、提名委员会委员,参与重大事项决策,与管理层、审计机构及中小股东保持沟通,监督信息披露合规性。报告期内公司未发生重大关联交易、会计政策变更、股权激励等事项。认为公司财务报告真实准确,内部控制有效,同意续聘财务负责人。
刘志耕作为江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事,自2025年6月27日起任职,报告期内出席5次董事会、1次股东会,担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,参与审议重大资产购买事项,监督财务报告及内部控制,未发现关联交易及其他需特别说明事项,认为公司治理规范,信息披露合规,切实履行独立董事职责。
立信会计师事务所对江苏综艺股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表进行了鉴证,出具了信会师报字[2026]第ZA11138号鉴证报告。报告显示,公司2025年度营业收入为47,196.95万元,扣除与主营业务无关的业务收入4,694.09万元后,扣除后营业收入为42,502.86万元,扣除项目占比9.95%。主要扣除项目包括本年度及上一会计年度新增贸易业务收入、销售材料及出租闲置资产等。该扣除情况表已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制,并与已审计财务报表一并阅读。
江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度经审计的净利润为2,505.13万元,业绩承诺目标为2,600万元,完成率为96.35%,未实现当年业绩承诺。业绩承诺期为2025年至2028年,累计承诺净利润总额为15,000万元,补偿触发条件为累计实现净利润不足承诺总额的80%。由于承诺期尚未届满,2025年度未触发业绩补偿义务。未达业绩主要原因为铜、银、锡等原材料价格上涨导致成本上升。上市公司将持续督促标的公司提升经营效益。
江苏综艺股份有限公司发布关于江苏吉莱微电子股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。根据立信会计师事务所审核,吉莱微2025年度实现净利润2,505.13万元,业绩承诺金额为2,600万元,完成率为96.35%,未完成当年业绩承诺。业绩承诺期为2025至2028年度,累计实现净利润未达承诺总额80%时将触发补偿义务,目前2025年度不触发补偿。未完成主因系铜、银、锡等原材料价格上涨导致成本上升。公司将继续督促吉莱微提升经营效益。
立信会计师事务所对江苏综艺股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司于该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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