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股市必读:中光学(002189)预计2025年全年归属净利润亏损2.32亿元至2.92亿元

截至2026年1月30日收盘,中光学(002189)报收于22.01元,下跌1.12%,换手率1.41%,成交量3.67万手,成交额8122.22万元。

当日关注点

  • 来自【交易信息汇总】:1月30日主力资金净流出237.81万元,游资资金净流入505.49万元。
  • 来自【业绩披露要点】:中光学预计2025年全年归属净利润亏损2.32亿元至2.92亿元,同比实现大幅减亏。
  • 来自【公司公告汇总】:中光学于2026年1月29日召开董事会,审议通过《2026年董事会工作计划》《2026年度投资计划》等多项议案,全部获全票通过。

交易信息汇总

资金流向

1月30日主力资金净流出237.81万元;游资资金净流入505.49万元;散户资金净流出267.68万元。

业绩披露要点

业绩预告

中光学发布业绩预告,预计2025年全年归属净利润亏损2.32亿元至2.92亿元;扣非后净利润亏损2.54亿元至3.14亿元;每股收益亏损0.89元至1.12元。上年同期分别为-36,993万元、-39,317万元和-1.42元/股。公司净利润同比大幅减亏,但仍未实现盈利。主要原因为传统业务稳定但增长有限,新业务推进中但占比较小,未能覆盖成本费用。本次业绩预告数据未经注册会计师审计,最终数据以2025年年度报告为准。

公司公告汇总

第七届董事会第二次会议决议公告

中光学集团股份有限公司于2026年1月29日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《2026年董事会工作计划》《2026年度投资计划》《2025年度内部审计工作质量评估报告》《2025年度内控体系工作报告》《2026年度审计计划》《2026年度重大经营风险预测评估报告》及修订《内部审计管理制度》等议案。所有议案均获全票通过。会议程序符合公司法和公司章程规定。

内部审计管理制度

中光学集团股份有限公司修订《内部审计管理制度》,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度适用于公司本部及所属单位,强调内部审计的独立性、客观性和保密性。公司设立审计与风险管理部,实行党委、董事会直接领导下的内部审计体制,总审计师协助管理。内部审计机构负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督,并对审计发现问题整改情况进行督促。制度还规定了审计计划制定、审计实施流程、质量控制、结果运用及责任追究等内容。

中光学集团股份有限公司2025年度业绩预告

中光学集团股份有限公司发布2025年度业绩预告,预计2025年度利润总额为-28,000万元至-22,000万元,归属于上市公司股东的净利润为-29,200万元至-23,200万元,扣除非经常性损益后的净利润为-31,400万元至-25,400万元,基本每股收益为-1.12元/股至-0.89元/股。上年同期分别为-38,560万元、-36,993万元、-39,317万元和-1.42元/股。公司净利润同比大幅减亏,但仍未实现盈利。主要原因为传统业务稳定但增长有限,新业务推进中但占比较小,未能覆盖成本费用。本次业绩预告数据未经注册会计师审计,最终数据以2025年年度报告为准。

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