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赛微微电(688325):2024年营收与净利润双增,但毛利率和净利率有所下降

来源:证券之星综合 2025-04-11 06:24:10
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近期赛微微电(688325)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


赛微微电(688325)发布的2024年年报显示,公司实现了营业总收入3.93亿元,同比上升57.64%,归母净利润7883.98万元,同比上升31.9%,扣非净利润7509.86万元,同比上升52.01%。尽管全年业绩表现出色,但第四季度的表现却不尽如人意,营业总收入为1.12亿元,同比上升13.89%,归母净利润1877.65万元,同比下降53.82%,扣非净利润1845.13万元,同比下降62.4%。

主要财务指标


盈利能力

  • 毛利率:52.53%,同比减少5.68个百分点。
  • 净利率:20.06%,同比减少16.33个百分点。
  • 每股收益:0.96元,同比增加32.59%。
  • 每股净资产:20.15元,同比减少0.3%。
  • 每股经营性现金流:0.76元,同比减少3.86%。

成本与费用

  • 三费占营收比:11.74%,同比减少4.53个百分点。
  • 研发费用:1.14亿元,占营业收入的29.07%,同比增加42.02%。

资产状况

  • 货币资金:3.28亿元,同比减少10.76%。
  • 应收账款:3602.06万元,同比增加18.25%。
  • 有息负债:176.13万元,同比减少94.12%。

主营收入构成


  • 电池安全芯片:1.83亿元,占主营收入的46.60%,毛利率49.14%。
  • 电池计量芯片:1.49亿元,占主营收入的37.79%,毛利率61.27%。
  • 充电管理等其他芯片:6121.62万元,占主营收入的15.58%,毛利率41.34%。

经营活动分析


  • 经营活动产生的现金流量净额:同比减少2.0%,主要由于采购端增加备货。
  • 投资活动产生的现金流量净额:同比增加97.5%,主要由于银行理财产品赎回。
  • 筹资活动产生的现金流量净额:同比减少217.98%,主要由于股份回购和发放现金股利。

发展回顾与未来展望


2024年,赛微微电通过技术创新和市场拓展实现了核心业务的稳健增长。公司持续加大研发投入,研发人员占比达65.96%,并积极布局新能源储能和电动汽车领域。未来,公司将继续以技术创新为发展战略方向,优化产品结构,扩大下游市场覆盖面,推动公司产品的结构升级,增强市场竞争力。

财务分析总结


尽管赛微微电在2024年实现了营收和净利润的双增长,但毛利率和净利率有所下降,显示出公司在成本控制方面面临一定压力。此外,第四季度的业绩下滑也值得关注。公司持续加大研发投入,积极拓展市场,未来有望在新能源储能和电动汽车领域取得突破。

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