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力聚热能(603391):2024年业绩下滑,但盈利能力仍具亮点

来源:证券之星综合 2025-04-11 06:15:15
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近期力聚热能(603391)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

力聚热能2024年财务表现


总体概况

力聚热能(603391)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为10.65亿元,同比下降11.6%。尽管收入有所下降,但归母净利润达到2.91亿元,同比增长8.51%。扣非净利润为2.16亿元,同比下降7.64%。这表明公司在非经常性损益方面有所改善。

单季度表现

从单季度数据来看,第四季度营业总收入为4.69亿元,同比下降32.69%;归母净利润为1.49亿元,同比下降22.79%;扣非净利润为1.43亿元,同比下降24.54%。这显示出公司在第四季度的表现较为疲软。

关键财务指标

  • 毛利率:40.98%,同比增加2.71%,表明公司在成本控制方面有所提升。
  • 净利率:27.34%,同比增加22.75%,显示出公司在盈利能力上的增强。
  • 三费占营收比:13.37%,同比增加13.51%,表明公司在销售、管理和财务费用方面的支出有所增加。
  • 每股净资产:23.41元,同比增加45.95%,主要得益于首次公开发行收到的募集资金。
  • 每股经营性现金流:3.17元,同比增加0.74%,显示出公司在经营活动中的现金流状况略有改善。
  • 每股收益:3.75元,同比下降4.58%,反映出公司整体盈利能力有所波动。

应收账款与现金流

公司应收账款为2.15亿元,占最新年报归母净利润的73.86%,应收账款体量较大,可能对公司现金流造成一定压力。经营活动产生的现金流量净额同比增加34.32%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少。

资产与负债

  • 货币资金:4.42亿元,同比增加32.59%,主要由于首次公开发行收到募集资金。
  • 有息负债:3541.63万元,同比减少72.72%,显示出公司在债务管理上的积极举措。

主营业务构成

公司主营业务收入主要来自工业锅炉,收入为9.96亿元,占总收入的93.56%,毛利率为41.38%。维保及合同能源管理业务收入为6572.76万元,占总收入的6.17%,毛利率为32.20%。其他业务收入为288.44万元,占总收入的0.27%。

发展前景与挑战

公司未来将继续专注于热水锅炉和蒸汽锅炉的研发、生产和销售,致力于成为国内工业锅炉领域的龙头企业。然而,公司也面临着宏观经济波动、政策变化、原材料成本上升等多重风险。此外,公司需要继续优化应收账款管理,确保现金流健康,以支持未来的可持续发展。

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