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昊海生科(688366)2024年财务表现稳健,但多项关键指标下滑

来源:证券之星综合 2025-03-25 10:32:00
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近期昊海生科(688366)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况

昊海生科(688366)在2024年的营业总收入为26.98亿元,同比增长1.64%。归母净利润为4.2亿元,同比增长1.04%。然而,扣非净利润为3.79亿元,同比下降1.12%。第四季度的表现较为疲软,营业总收入为6.23亿元,同比下降7.35%,归母净利润为7955.78万元,同比下降10.93%,扣非净利润为5768.03万元,同比下降26.83%。

主要财务指标

盈利能力

  • 毛利率:69.88%,同比减少0.89%。
  • 净利率:13.95%,同比减少10.21%。
  • 每股收益:1.8元,同比增长2.86%。

成本与费用

  • 三费占营收比:43.55%,同比减少1.22%。
  • 销售费用、管理费用、财务费用总计:11.75亿元。

资产状况

  • 应收账款:3.16亿元,占归母净利润的75.18%,同比减少3.58%。
  • 货币资金:26.3亿元,同比减少4.03%。
  • 有息负债:4.21亿元,同比增长11.18%。

现金流

  • 每股经营性现金流:2.78元,同比减少24.83%。

主营业务收入构成

  • 医疗美容与创面护理产品:11.95亿元,占总收入的44.30%,毛利率为77.47%。
  • 眼科产品:8.58亿元,占总收入的31.79%,毛利率为57.01%。
  • 骨科产品:4.57亿元,占总收入的16.92%,毛利率为78.83%。
  • 防粘连及止血产品:1.46亿元,占总收入的5.40%,毛利率为65.73%。

发展回顾与展望

2024年,昊海生科积极应对内外部环境变化,加速创新产品线构建,提升产品与服务质量,拓宽营销渠道,增加市场份额。尽管如此,公司在多个领域的收入表现参差不齐。例如,医疗美容与创面护理产品收入增长13.08%,而眼科产品收入则减少了7.60%。骨科产品虽然市场份额有所提升,但受带量采购政策影响,销售价格有所下降。

财务分析总结

总体来看,昊海生科2024年的财务表现相对稳健,但在盈利能力、现金流等方面存在一定的压力。公司需要继续优化成本结构,提高运营效率,以应对市场竞争和政策变化带来的挑战。

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