(原标题:财报速递:威尔泰2024年全年净亏损1724.17万元)
4月29日,A股上市公司威尔泰(002058)发布2024年全年业绩报告,其中,净亏损1724.17万元,亏损同比扩大1.07%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,威尔泰近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,成长能力、营运能力、偿债能力、现金流、盈利能力一般。
净亏损1724.17万元,亏损同比扩大1.07%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入1.63亿元,同比增长3.79%,净亏损1724.17万元,亏损同比扩大1.07%,基本每股收益为-0.12元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为3.17亿元,应收账款为3817.51万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1410.94万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.49亿元。
现金流指标是财报唯一亮点
根据威尔泰公布的相关财务信息显示,现金流指标是唯一亮点。自由现金流占收入比平均为5.40%,行业内表现出色。
财务状况欠佳,存在8项财务风险
根据威尔泰公布的相关财务信息显示,公司存在8个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为-8.54%,公司赚钱能力不佳。 |
盈利 | 营业利润率平均为-5.11%,公司盈利能力较弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-24.06%,公司成长能力不佳。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-0.84%,公司成长性较弱。 |
存货周转 | 存货周转率平均为0.99(次/年),存货变现能力较差。 |
收益 | 净利润现金含量平均为2.62%,公司现金流较弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了26.44%,收入下滑较高。 |
存贷双高 | 货币资金为0.73亿,短期借款为0.47亿,有存贷双高风险。 |
综合来看,威尔泰总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.99分,在所属的通用设备行业的249家公司中排名靠后。具体而言,成长能力、营运能力、偿债能力、现金流、盈利能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
资产质量 | 1.79 | 2.07 | 147 | 尚可 |
成长能力 | 2.68 | 1.73 | 164 | 一般 |
营运能力 | 1.79 | 1.45 | 178 | 一般 |
偿债能力 | 0.45 | 1.35 | 184 | 一般 |
现金流 | 1.16 | 1.22 | 188 | 一般 |
盈利能力 | 0.45 | 1.04 | 198 | 一般 |
总分 | 0.96 | 0.99 | 231 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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