(原标题:财报速递:和泰机电2024年全年净利润5753.66万元)
4月22日,A股上市公司和泰机电(001225)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润5753.66万元,同比下降49.47%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,和泰机电近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,资产质量、偿债能力优秀。
净利润5753.66万元,同比下降49.47%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2.51亿元,同比下降34.96%,净利润5753.66万元,同比下降49.47%,基本每股收益为0.89元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为15.62亿元,应收账款为2495.07万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.52亿元。
存在4项财务亮点
根据和泰机电公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
应收 | 应收账款周转率平均为8.72(次/年),公司收帐迅速。 |
负债 | 付息债务比例为0.09%,债务偿付压力很小。 |
偿债 | 速动比率为4.63,短期偿债能力出色。 |
收益 | 净利润现金含量平均为120.80%,处于行业前列。 |
存在4项财务风险
根据和泰机电公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
营收 | 营收同比增长率平均为-14.77%,公司成长性很低。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.14(次/年),公司运营能力很低。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为60.25%,公司现金流很弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了37.47%,收入下滑较高。 |
综合来看,和泰机电总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.88分,在所属的专用设备行业的192家公司中排名靠后。具体而言,资产质量、偿债能力优秀。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
盈利能力 | 3.76 | 2.42 | 100 | 尚可 |
现金流 | 2.73 | 0.91 | 158 | 较弱 |
成长能力 | 0.85 | 0.31 | 181 | 较弱 |
营运能力 | 0.92 | 0.16 | 187 | 不佳 |
资产质量 | 4.91 | 4.90 | 5 | 很高 |
偿债能力 | 4.95 | 4.82 | 8 | 很强 |
总分 | 2.74 | 1.88 | 126 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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