(原标题:财报速递:海汽集团2024年前三季度净亏损598.68万元)
10月29日,A股上市公司海汽集团(603069)发布2024年前三季度业绩报告。其中,净亏损598.68万元,亏损同比缩小85.81%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,海汽集团近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、偿债能力一般。
净亏损598.68万元,亏损同比缩小85.81%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入6.43亿元,同比增长5.61%,净亏损598.68万元,亏损同比减少85.81%,基本每股收益为-0.02元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为27.78亿元,应收账款为2.08亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1273.23万元,销售商品、提供劳务收到的现金为7.28亿元。
营运指标是财报唯一亮点
根据海汽集团公布的相关财务信息显示,营运指标是唯一亮点。总资产周转率平均为0.35(次/年),公司运营效率出色。
财务状况欠佳,存在7项财务风险
根据海汽集团公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为-4.62%,公司盈利能力很弱。 |
盈利 | 营业利润率平均为-5.17%,公司赚钱能力很弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-131.07%,公司成长性较差。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-1.31%,公司成长能力很弱。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为-79.14%,公司成长性很低。 |
应收 | 应收账款周转率平均为4.50(次/年),公司收帐压力大。 |
收益 | 净利润现金含量平均为-226.28%,公司现金流很弱。 |
综合来看,海汽集团总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.55分,在所属的公路铁路运输行业的31家公司中垫底。具体而言,营运能力、偿债能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
营运能力 | 1.67 | 1.94 | 20 | 一般 |
偿债能力 | 2.27 | 1.45 | 23 | 一般 |
现金流 | 0.30 | 0.65 | 28 | 较弱 |
盈利能力 | 1.52 | 0.48 | 29 | 较低 |
资产质量 | 0.61 | 0.16 | 31 | 不佳 |
成长能力 | 4.39 | 0.16 | 31 | 较弱 |
总分 | 1.39 | 0.55 | 31 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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