(原标题:财报速递:湖南天雁2024年半年度净利润112.98万元)
8月24日,A股上市公司湖南天雁(600698)发布2024年半年度业绩报告。其中,净利润112.98万元,同比增长6.64%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,湖南天雁近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、成长能力一般,资产质量良好,偿债能力优秀。
净利润112.98万元,同比增长6.64%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2.00亿元,同比下降13.07%,净利润112.98万元,同比增长6.64%,基本每股收益为0.00元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为10.65亿元,应收账款为2.47亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-63.38万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.21亿元。
负债指标是财报唯一亮点
根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,负债指标是唯一亮点。付息债务比例为0.00%,债务偿付压力很小。
财务状况欠佳,存在8项财务风险
根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在8个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
盈利 | 营业利润率平均为-1.16%,公司盈利能力很弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-195.21%,公司成长性较低。 |
应收 | 应收账款周转率平均为1.85(次/年),公司收帐压力大。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.41(次/年),公司运营能力较弱。 |
收益 | 净利润现金含量平均为-538.26%,公司现金流较差。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为53.72%,公司现金流很弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了13.07%,收入下滑较高。 |
成长 | 当期营业利润同比下降了161.00%,利润下降较大。 |
综合来看,湖南天雁总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.07分,在所属的汽车零部件行业的238家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、成长能力一般,资产质量良好,偿债能力优秀。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
营运能力 | 1.09 | 1.41 | 172 | 一般 |
成长能力 | 0.06 | 1.16 | 184 | 一般 |
盈利能力 | 0.30 | 0.69 | 206 | 较低 |
现金流 | 0.94 | 0.04 | 237 | 较弱 |
偿债能力 | 4.40 | 4.31 | 34 | 很强 |
资产质量 | 4.38 | 3.76 | 60 | 较高 |
总分 | 0.90 | 1.07 | 215 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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