(原标题:财报速递:力芯微2024年一季度净利润5347.70万元)
4月30日,A股上市公司力芯微发布2024年一季度业绩报告。其中,净利润5347.70万元,同比增长93.35%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,力芯微近五年总体财务状况良好。具体而言,盈利能力、偿债能力、现金流、成长能力优秀,营运能力一般。
净利润5347.70万元,同比增长93.35%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2.20亿元,同比增长23.57%,净利润5347.70万元,同比增长93.35%,基本每股收益为0.40元。
力芯微对此表示,营业收入变动原因为:较上年同期客户需求进一步提升,新产品导入良好,导致销量增加,收入增长,净利润增加。净利润变动原因为:较上年同期客户需求进一步提升,新产品导入良好,导致销量增加,收入增长,净利润增加。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为14.80亿元,应收账款为1.60亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为2980.74万元,销售商品、提供劳务收到的现金为2.32亿元。
财务状况较好,存在9项财务亮点
根据力芯微公布的相关财务信息显示,公司存在9个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为19.31%,公司盈利能力出色。 |
盈利 | 营业利润率平均为21.25%,公司赚钱能力很强。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为75.39%,公司成长性出众。 |
营收 | 营收同比增长率平均为21.60%,公司成长性出众。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为68.09%,公司成长能力优异。 |
应收 | 应收账款周转率平均为5.69(次/年),公司收帐迅速。 |
偿债 | 流动比率为14.27,短期偿债能力出色。 |
现金流 | 自由现金流占收入比平均为11.97%,公司现金流出色。 |
成长 | 当期扣非净利润同比增长了113.38%,利润增长表现出色。 |
综合来看,力芯微总体财务状况良好,当前总评分为3.73分,在所属的半导体及元件行业的208家公司中排名靠前。具体而言,盈利能力、偿债能力、现金流、成长能力优秀,营运能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
盈利能力 | 4.01 | 4.78 | 10 | 优秀 |
偿债能力 | 4.47 | 4.76 | 11 | 很强 |
营运能力 | 1.45 | 1.83 | 133 | 一般 |
资产质量 | 0.36 | 0.58 | 185 | 不佳 |
现金流 | 4.30 | 4.21 | 34 | 充足 |
成长能力 | 1.43 | 4.88 | 6 | 出众 |
总分 | 2.69 | 3.73 | 12 | 良好 |
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同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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