(原标题:财报速递:邵阳液压2024年一季度净利润160.49万元)
4月25日,A股上市公司邵阳液压(301079)发布2024年一季度业绩报告。其中,净利润160.49万元,同比下降81.26%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,邵阳液压近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,偿债能力一般,资产质量良好。
净利润160.49万元,同比下降81.26%
从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入5912.94万元,同比下降18.26%,净利润160.49万元,同比下降81.26%,基本每股收益为0.01元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为8.92亿元,应收账款为2.22亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1679.14万元,销售商品、提供劳务收到的现金为7169.96万元。
收现指标是财报唯一亮点
根据邵阳液压公布的相关财务信息显示,收现指标是唯一亮点。主营业务收现比率平均为102.71%,公司收入的变现能力很强。
财务状况欠佳,存在7项财务风险
根据邵阳液压公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-48.78%,公司成长性很低。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-3.98%,公司成长能力较差。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为-42.87%,公司成长性很低。 |
应收 | 应收账款周转率平均为1.22(次/年),公司收帐压力大。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.31(次/年),公司运营效率很低。 |
成长 | 当期营收同比下降了18.26%,收入下滑较高。 |
成长 | 当期净利润同比下降了81.26%,利润下降较大。 |
综合来看,邵阳液压总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.08分,在所属的专用设备行业的210家公司中排名靠后。具体而言,偿债能力一般,资产质量良好。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
偿债能力 | 3.32 | 1.24 | 159 | 一般 |
盈利能力 | 3.74 | 0.83 | 176 | 较低 |
成长能力 | 1.14 | 0.31 | 198 | 较弱 |
营运能力 | 0.58 | 0.17 | 204 | 不佳 |
资产质量 | 3.36 | 3.43 | 67 | 较高 |
现金流 | 2.83 | 2.71 | 97 | 尚可 |
总分 | 2.42 | 1.08 | 185 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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