(原标题:内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告)
公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及北京证券交易所股票上市规则相关规定,公司已于2026年4月28日披露相关内部控制审计报告。公司已对非经营性资金占用、在建工程缺陷等事项进行整改,关联方已全额清偿占用资金,工程造价审核显示整体合理。公司持续推进内部控制整改,强化资金管控和工程项目管理。公司将每月披露进展直至风险消除或被实施退市风险警示。公司于2026年8月21日收到中国证监会立案告知书,案件仍在调查中。
