(原标题:内部控制鉴证报告)
容诚会计师事务所对常州百瑞吉生物医药股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司内审部出具的自我评价报告指出,截至评价基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,相关一般缺陷已在报告期内完成整改。