(原标题:海立股份内部审计管理制度(2026年8月))
上海海立(集团)股份有限公司制定《内部审计管理制度》,经第十届董事会第二十二次会议审议通过,自2026年8月27日起实施。该制度适用于公司及下属控股和实际控制单位,明确内部审计机构在公司党委、董事会领导下开展工作,接受审计委员会监督指导。制度涵盖内部审计的职责权限、工作程序、质量控制、整改机制、责任追究等内容,旨在规范审计行为,提升审计质量,强化内部控制和风险管理。内部审计机构有权审查财务收支、经济活动、内部控制等事项,提出整改建议,督促问题整改,并与纪检监察、组织人事等部门协同联动。原《内部审计及内部控制检查监督制度》同时废止。
