(原标题:中国银行股份有限公司内部审计章程(2026年第二次修订))
中国银行股份有限公司发布《内部审计章程(2026年第二次修订)》,明确内部审计在党委和董事会领导下开展独立、客观的监督、评价和咨询活动,旨在改善运营、提升价值,促进风险管理、内控合规和公司治理。审计范围涵盖国家政策落实、公司治理、经营管理、内部控制、风险管理、反洗钱、财务报告、信息系统安全等方面。章程规定了审计职责、权限、报告路径、独立性要求、质量保证及外包管理等内容,并适用于集团境内外各级机构。