(原标题:《内部审计管理制度》(2026年8月))
成都佳驰电子科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度适用于公司及子公司,旨在加强内部监督和风险控制,提升审计工作质量。内部审计部门独立运作,对董事会负责,定期提交审计计划和报告。审计内容包括财务信息真实性、经营活动效率、内部控制及风险管理等。公司建立审计发现问题整改机制,审计委员会负责监督内部审计工作,并督促落实整改措施。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及相关责任追究。