(原标题:杭电股份:内部审计制度(2026年8月))
杭州电缆股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部门职责与权限,规范内部控制和风险管理的审计工作。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各职能部门及子公司。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责检查公司内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计权限、整改责任及责任追究机制。