(原标题:内部控制鉴证报告)
立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州市贝特利高分子材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,贝特利在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。注册会计师同时披露了注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。