(原标题:《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度(修订稿)》)
厦门港务发展股份有限公司修订了内部审计制度,明确内部审计机构在公司党委和董事会领导下开展工作,强化审计独立性、客观性。制度规定审计部职责包括对财务收支、内部控制、重大事项、风险管理及领导人员经济责任等进行审计监督,要求定期报告审计情况,加强审计发现问题整改,并建立审计结果运用机制。同时明确了审计权限、程序、档案管理、风险评估及责任追究等内容。