(原标题:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告)
长园科技集团股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被审计机构出具否定意见,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。公司已成立专项整改小组,对内部控制缺陷进行整改,相关重大缺陷已整改完毕。2026年初,公司完成2025年度内部控制评价,北京德皓国际会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。此外,公司因信息披露违法违规被证监会立案并收到行政处罚决定书,但该事项未触及其他风险警示或重大违法强制退市情形。公司2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除。
