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嘉美包装: 内部审计制度(2026年7月修订)内容摘要

(原标题:内部审计制度(2026年7月修订))

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计工作职责权限及程序。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司,涵盖财务报告和信息披露相关业务环节。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立行使审计监督权。审计内容包括内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部门有权要求报送资料、参与会议、检查文件及实物、开展调查等。制度规定了审计计划、实施、报告、后续审计及档案管理程序。审计委员会每半年检查重大事项实施情况,内部审计部门每季度至少报告一次工作。公司应建立审计发现问题整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩依据。董事会应出具年度内部控制自我评价报告并披露。

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