(原标题:中远海运特种运输股份有限公司内部审计管理办法)
中远海运特种运输股份有限公司发布《内部审计管理办法》,明确公司及所属单位内部审计工作的制度体系、机构职责、审计范围与权限、审计程序、结果运用及责任追究等内容。办法规定监督审计部为公司内部审计机构,在公司党委、董事会领导下开展工作,负责组织实施内部审计项目,开展监督、评价和建议活动。审计范围涵盖财务收支、内部控制、风险管理、经济责任、投资项目等方面。办法要求加强审计整改、成果运用及与其他监督机制的协同,并对拒绝审计、提供虚假资料、审计人员失职等行为明确了处理规定。
