(原标题:《内部审计制度》(2026年7月))
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督和评价。制度规定了审计机构的职责权限、工作程序、审计结果运用、档案管理及违规处理等内容,要求定期对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项进行审计,并至少每季度向审计委员会报告一次。公司应建立审计结果通报机制,被审计单位主要负责人为整改第一责任人。