(原标题:内部控制鉴证报告)
立信会计师事务所对江苏展芯半导体技术股份有限公司2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会亦确认,截至2025年12月31日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。