(原标题:内部审计制度)
广东奇德新材料股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面。审计部独立开展工作,对审计委员会负责,定期提交审计计划和报告。制度规定了审计部门的职责权限,包括检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项,并要求至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。公司需披露内部控制评价报告,审计档案保存不少于10年。