(原标题:内部审计管理制度(2026年6月))
邵阳维克液压股份有限公司制定内部审计管理制度,明确公司设立审计委员会和审计部,规定内部审计职责、范围及工作程序。制度要求审计部定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、对外投资、关联交易等事项进行审计监督,并向审计委员会报告。公司需每年提交内部控制评价报告,确保信息披露真实、准确、完整。