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维通利: 内部审计制度内容摘要

(原标题:内部审计制度)

北京维通利电气股份有限公司制定了《内部审计制度》,明确了内部审计工作的目的、职责、权限及工作程序。制度规定内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动。审计范围包括财务审计、内控审计、经济责任审计、专项审计及工程审计等。制度要求至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况,重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项,并对审计发现问题的整改情况进行跟踪。同时规定了信息披露、监督管理及责任追究机制。

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