(原标题:内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告)
公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及北京证券交易所股票上市规则第10.4.2条规定的情形,公司已于2026年4月27日召开董事会审议通过内部控制审计报告。针对非经营性资金占用问题,截至2026年4月底,相关资金已全额归还;在建工程内部控制缺陷正在整改,工程造价评估预计需2至3个月;公司已强化资金管理、完善项目管理和提升合规意识。公司将每月披露整改进展,直至风险消除或被实施退市风险警示。