(原标题:关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告)
大信会计师事务所对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告,根据相关规定,公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司已针对会计差错更正、采购管理、投资管理等问题采取整改措施,包括追溯调整报表、规范在建工程流程、完成库存回购、督促融资人履行回购义务等,并将持续推进整改。公司将每月披露一次进展,提示可能被实施退市风险警示的风险。