(原标题:长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度)
长发集团长江投资实业股份有限公司发布内部审计管理制度,明确内部审计的组织架构、职责权限、工作程序及结果运用。制度规定公司设立审计部门,在党委和董事会领导下开展工作,负责内部控制检查、专项审计、经济责任审计等。审计部门可列席重要会议,获取相关资料,提出整改建议,并对整改情况进行跟踪。制度强调审计独立性、客观性和保密性,明确审计人员回避、责任追究及保护机制。对审计整改不力、提供虚假资料、阻挠审计等行为,将提出处理建议。