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*ST沐邦: 江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明内容摘要

(原标题:江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明)

大华会计师事务所对江西沐邦高科股份有限公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告,主要涉及两方面:一是公司2024年第一季度确认的单晶炉销售收入19,823.01万元因第四季度退货进行会计差错更正,反映客户管理、收入确认存在重大缺陷;二是公司以货款或工程款形式将募集资金转出后通过关联企业回流,用于归还银行借款和供应商欠款,涉及金额21,920.00万元,暴露募集资金管理、关联交易等方面问题。针对上述问题,公司已修订内控制度,加强合规培训,调整组织架构,更换部分管理人员,完善销售与收入确认流程,规范募集资金使用,并清偿了关联方资金占用。截至2025年11月4日,相关资金占用本息已全部归还。董事会认为2024年度内部控制审计否定意见所涉事项影响已消除。

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