(原标题:2025年度内部控制评价报告)
万邦德医药控股集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。但在拓展医药贸易业务的大额预付款管理及购买药品生产技术的资金管理方面存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司已制定整改措施,包括完善供应商动态评估机制、建立预付款预警机制、严格执行审批程序等。除上述缺陷外,公司其他方面保持有效的内部控制。