(原标题:关于2025年度内部控制的自我评价报告)
湛江国联水产开发股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等重点领域。公司建立了较为完善的内部控制制度并有效执行,自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的重大变化。