(原标题:红豆股份董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
江苏红豆实业股份有限公司董事会就2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项作出说明。审计报告强调控股股东红豆集团及其一致行动人部分持股存在质押、司法冻结及司法标记情况,以及公司在红豆集团财务有限公司的存款余额。内部控制审计报告指出公司存在关联方应收账款逾期及非经营性资金占用问题,但相关事项已在审计报告日前解决。董事会表示理解并认同审计意见,将采取措施消除影响,维护公司及股东利益。
